通知公告    
盐亭县妇女联合会2016年部门预算编制的说明
2016-05-26

   按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

作为党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,团结教育妇女贯彻党的基本路线和方针、政策,代表和维护妇女权益,促进男女平等。

(二)2016年重点工作任务:

1.围绕中心、服务大局,发挥妇联优势

2.创新工作载体,实施“五大工程”

二、部门概况

县妇联内设 2 个职能股室,没有下属预算单位。

三、收支预算总体情况

2016年县妇联收入预算总额为137.1965万元,其中:当年财政拨款收入137.1965万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算137.1965万元,其中:一般公共服务124.8241万元,社会保障和就业4.5578万元,医疗卫生2.5560万元,住房保障支出5.2586万元。

四、支出预算安排情况

县妇联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担妇女儿童事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障县妇联机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障县妇联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:妇女儿童之家建设、两纲工作、妇女创业就业工作、金秋助学。

(二)社会保障和就业支出,主要用于机关离退休人员支出(由于目前机关事业单位工作人员养老保险制度改革尚未正式实施,退休人员经费暂由我单位管理发放)

(三)医疗卫生与计划生育支出,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  附件:

  《盐亭县妇女联合会2016年收支预算总表》

       盐亭县妇女联合会2016经费拨款(补助)支出预算表

盐亭县妇女联合会2016年“三公”经费财政拨款预算表》

     

   


          收支预算总表

 

填报单位:盐亭县妇联

单位:

 

         

 

            

 

 

 

 

 

 

             

本年预算数

             

本年预算数

 

 

 

 

 

合计

财政拨款

专项拨款

其他资金

经营收入

 

一、当年财政拨款(补助)收入

1,371,965

一、基本支出

1,371,965

1,371,965

 

 

 

 

    经费拨款(补助)

1,371,965

    1、工资福利支出

485,502

485,502

 

 

 

 

    转移性支付

 

    2、商品和服务支出

788,059

788,059

 

 

 

 

    纳入预算管理的行政事业性收费安排

 

    3、对个人和家庭补助支出

98,404

98,404

 

 

 

 

    政府性基金对应安排

 

二、项目支出

 

 

 

 

 

 

    专项收入对应安排

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

二、专户资金收入

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

三、事业单位经营收入

 

五、经营支出

 

 

 

 

 

 

四、其它收入

 

 

 

 

 

 

 

 

五、上级补助收入

 

 

 

 

 

 

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

 

 

 

 

 

         

1,371,965

         

1,371,965

1,371,965

 

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

六、事业单位结余分配

 

 

 

 

 

 

九、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

 

 

 

 

 

    其中:专项资金

 

七、结转下年

 

 

 

 

 

 

          事业单位经营亏损

 

    其中:专项资金

 

 

 

 

 

 

    其中:财政拨款资金

 

          事业单位经营亏损

 

 

 

 

 

 

          专户资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

1,371,965

                 

1,371,965

1,371,965

 

 

 

 

  :

分管局长:

行财股长:

制表:

 

经费拨款(补助)支出预算表

单位:

 

县妇联 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:

   

 

 

 

经费拨款(补助)安排

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

单位名称(科目)

合计

基本支出

 

 

 

项目支出

 

 

 

 

 

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

项目支出小计

专项业务费

会议费

基本建设支出

其他资本性支出

其他项目支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

合计

1,371,965

1,371,965

485,502

788,059

98,404

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

1,248,241

1,248,241

459,942

788,059

240

 

 

 

 

 

 

 

29

 

  群众团体事务

1,248,241

1,248,241

459,942

788,059

240

 

 

 

 

 

 

  201

  29

01

    行政运行

1,248,241

1,248,241

459,942

788,059

240

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

45,578

45,578

 

 

45,578

 

 

 

 

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

45,578

45,578

 

 

45,578

 

 

 

 

 

 

  208

  05

04

    未归口管理的行政单位离退休

45,578

45,578

 

 

45,578

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

25,560

25,560

25,560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

  医疗保障

25,560

25,560

25,560

 

 

 

 

 

 

 

 

  210

  05

01

    行政单位医疗

25,560

25,560

25,560

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

52,586

52,586

 

 

52,586

 

 

 

 

 

 

 

02

 

  住房改革支出

52,586

52,586

 

 

52,586

 

 

 

 

 

 

  221

  02

01

    住房公积金

52,586

52,586

 

 

52,586

 

 

 

 

 

 

“三公”经费财政拨款预算表

 

单位名称:妇联

单位:万元

 

单位编码

单位名称

当年财政拨款预算安排

 

 

 

 

 

 

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

108101

妇联

0.67

 

0.00

0.00

 

0.67